Mensen en middelen

BOA en agenten voor de dienstauto

Formatie binnen programma Veiligheid 

2025 

2026 

Totale fte programma Veiligheid 

85.9 

85.9 

Team Openbare orde en Veiligheid 

fte 

fte 

Totaal 

47.7 

47.7 

Waarvan Unit Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 

15.6 

15.6 

Waarvan Unit Openbare orde en Veiligheid  

32.1 

32.1 

 

Team Toezicht en Handhaving 

fte 

fte 

Totaal Unit leefbaarheid  

35.16 

35.16 

Waarvan boa’s 

27.0 

27.0 

 

Team Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens 

fte 

fte 

Totaal  

4.5 

4.5 

 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

fte 

fte 

Totaal 

1.0 

1.0 

1.2 Openbare orde en Veiligheid  

9.559.093 

8.141.682 

Inkomsten (tijdelijke subsidies van partners, waaronder Preventie met Gezag) 

4.788.870 

3.446.396 

Uitgaven  

13.002.175 

11.588.078 

Reserves 

1.345.788 

 

Uitgaven 1.2 Openbare orde en Veiligheid hebben onder andere betrekking op: 

Sociale veiligheid: Cameratoezicht 

288.961 

286.152 

Sociale veiligheid: Buurtpreventie 

85.000 

85.000 

Sociale veiligheid: Buurtbemiddeling (totaal Westelijke Mijnstreek) 

128.100 

128.100 

Sociale veiligheid: Cybercrime 

15.000 

15.000 

Ondermijning: bijdrage aan RIEC Limburg  

53.479 

53.479 

Zorg en Veiligheid: Preventie met gezag (subsidie loopt tot medio 2026) 

2.306.210 

960.921 

Zorg en Veiligheid: bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 

1.199.465 

1.199.465 

Overig: Evenementen en betaald voetbal 

60.000 

60.000 

Totaal Programma Veiligheid 1.1 en 1.2 

19.387.928 

17.597.611 

Actuele begroting programma Veiligheid (in €) 

2025 

2026 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

9.828.835 

9.455.929 

Inkomsten 

433.764 

311.342 

Uitgaven 

9.848.293 

9.723.771 

Reserves 

414.306 

43.500 

 

Uitgaven 1.1 Crisisbeheersing hebben onder andere betrekking op: 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer en GHOR  

9.406.402 

9.306.670 

De gemeente voert verschillende acties uit om de veiligheid te verbeteren. Deze acties worden betaald met geld uit de gemeentelijke begroting. Daarnaast ontvangen we subsidies van andere organisaties, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als een subsidie stopt, stoppen vaak ook de acties die ermee gefinancierd werden. Dit betekent dat de manier waarop we (on)veiligheid aanpakken, deels afhangt van de financiële mogelijkheden die er zijn.

Hieronder ziet u de (huidige) begroting 2025 en 2026 van de gemeente Sittard-Geleen voor het programma Veiligheid. Ook geven we een overzicht van een aantal onderdelen die deel uitmaken van dit programma. 

Mensen en middelen

BOA en agenten voor de dienstauto

Formatie binnen programma Veiligheid 

2025 

2026 

Totale fte programma Veiligheid 

85,9 

85,9 

Team Openbare orde en Veiligheid 

fte 

fte 

Totaal 

47,7 

47,7 

Waarvan Unit Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 

15,6 

15,6 

Waarvan Unit Openbare orde en Veiligheid  

32,1 

32,1 

 

Team Toezicht en Handhaving 

fte 

fte 

Totaal Unit leefbaarheid  

35,16 

35,16 

Waarvan boa’s 

27,0 

27,0 

 

Team Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens 

fte 

fte 

Totaal  

4,5 

4,5 

 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

fte 

fte 

Totaal 

1,0 

1,0 

1.2 Openbare orde en Veiligheid  

9.559.093 

8.141.682 

Inkomsten (tijdelijke subsidies van partners, waaronder Preventie met Gezag) 

4.788.870 

3.446.396 

Uitgaven  

13.002.175 

11.588.078 

Reserves 

1.345.788 

 

Uitgaven 1.2 Openbare orde en Veiligheid hebben onder andere betrekking op: 

Sociale veiligheid: Cameratoezicht 

288,961 

286,152 

Sociale veiligheid: Buurtpreventie 

85,000 

85,000 

Sociale veiligheid: Buurtbemiddeling (totaal Westelijke Mijnstreek) 

128,100 

128,100 

Sociale veiligheid: Cybercrime 

15,000 

15,000 

Ondermijning: bijdrage aan RIEC Limburg  

53.479 

53.479 

Zorg en Veiligheid: Preventie met gezag (subsidie loopt tot medio 2026) 

2.306.210 

960.921 

Zorg en Veiligheid: bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 

1.199.465 

1.199.465 

Overig: Evenementen en betaald voetbal 

60,000 

60,000 

Totaal Programma Veiligheid 1.1 en 1.2 

19.387.928 

17.597.611 

Actuele begroting programma Veiligheid (in €) 

2025 

2026 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

9.828.835 

9.455.929 

Inkomsten 

433.764 

311.342 

Uitgaven 

9.848.293 

9.723.771 

Reserves 

414.306 

43.500 

 

Uitgaven 1.1 Crisisbeheersing hebben onder andere betrekking op: 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer en GHOR  

9.406.402 

9.306.670 

De gemeente voert verschillende acties uit om de veiligheid te verbeteren. Deze acties worden betaald met geld uit de gemeentelijke begroting. Daarnaast ontvangen we subsidies van andere organisaties, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als een subsidie stopt, stoppen vaak ook de acties die ermee gefinancierd werden. Dit betekent dat de manier waarop we (on)veiligheid aanpakken, deels afhangt van de financiële mogelijkheden die er zijn.

Hieronder ziet u de (huidige) begroting 2025 en 2026 van de gemeente Sittard-Geleen voor het programma Veiligheid. Ook geven we een overzicht van een aantal onderdelen die deel uitmaken van dit programma.